关于相山区2025年区本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2025年区本级“三公”经费财政拨款支出决算表
单位:万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
为预算的% |
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合计 |
668 |
292.15 |
43.7% |
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1、因公出国(境)费用 |
5 |
0 |
0.0% |
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2、公务接待费 |
300 |
110.62 |
36.9% |
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3、公务用车购置及运行费 |
363 |
181.53 |
50.0% |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
363 |
181.53 |
50.0% |
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(2)公务用车购置 |
0 |
0 |
0.0% |
二、2025年区本级“三公”经费财政拨款支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
相山区本级2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为668万元,支出决算为292.15万元,完成预算的43.7%;较上年减少121.85万元,下降29.4%。决算数小于预算数并较上年减少的主要原因是经费使用严格贯彻落实中央八项规定要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、淮北市公务接待相关规定等,大力压缩“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
相山区本级2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算110.62万元,占37.9%;公务用车购置及运行维护费支出决算181.53万元,占62.1%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为5万元,支出决算为0万元。完成预算的0%;较上年减少1万元。决算数小于预算数并较上年减少的主要原因是:2025年未安排人员执行因公出国(境)任务,该项经费决算支出数为0。2025年相山区本级因公出国(境)团组0次,累计因公出国(境)0人次。相山区因公出国(境)费严格按照《淮北市财政局淮北市外事办公室关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》(财行〔2014〕327号)、《淮北市财政局淮北市人力资源和社会保障局关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》(财行〔2015〕293号)等相关规定执行。
2.公务接待费预算为300万元,支出决算为110.62万元,完成预算的36.9%;较上年减少66.38万元,下降37.5%。决算数小于预算数并较上年减少的主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委实施细则,严格执行《关于印发<淮北市市直单位接待经费管理暂行办法>的通知》(财行〔2013〕133号)、《淮北市财政局淮北市机关事务管理中心关于调整市直机关公务接待费用餐标准的通知》(财行〔2021〕85号)等相关规定。2025年相山区本级国内公务接待共1002批次(其中外事接待0批次),8930人次(其中外事接待0人次)。主要是用于各预算部门及单位必要的公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费预算为363万元,支出决算为181.53万元,完成预算的50%;较上年减少54.47万元,下降23.1%。决算数小于预算数并较上年减少的主要原因是经费使用严格贯彻落实中央八项规定要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定,严控新增公务用车购置。其中,公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,较上年减少58万元。预算数和决算数均为0万元并较上年减少的主要原因是经费使用严格贯彻落实中央八项规定要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定,严控新增公务用车购置。公务用车运行维护费预算为363万元,支出决算为181.53万元,完成预算的50%;较上年增加3.53万元。决算数小于预算数的主要原因是经费使用严格贯彻落实中央八项规定要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定,严格控制车辆燃修费、维修费等运行维护费用支出;决算数较上年决算数增加的主要原因是区司法局、区残联上年度车辆维修费未及时结清,跨期至本年度进行报销列支。截至2025年12月31日,相山区本级开支财政拨款的公务用车保有量为132辆。