淮北市相山区机关事务管理中心2019年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
公务用车购置及运行费 |
25.29 |
543.5 |
其中:公务用车运行维护费 |
25.29 |
434.95 |
公务用车购置 |
0.00 |
108.53 |
合计 |
25.29 |
543.5 |
二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
淮北市相山区机关事务管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.29万元,支出决算为543.5万元,完成预算的214.9%,决算数大于预算数的主要原因一是2018年公车平台移交我单位并逐步交接完成,2019年初我单位支付了凤凰山实业有限公司300万元公车运营费及人员工资;二是2018年5月公车平台移交我单位,公车运行维护费及人员工资是半年的,而2019年所产生的费用是一年的。三是2019年拍卖车况不好的公务车辆后,公车平台车辆保有量无法满足各单位的用车需求,因此购置了五辆公务用车。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含中心本级单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
淮北市相山区机关事务管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算543.5万元,占100%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。2019年度因公出国(境)费支出决算0万元。年初预算0万元。
2、公务接待费支出0万元, 与2018年度决算相比,减少4.08万元,下降100%。与年初预算一致.下降的原因是2019年取消了区内接待食堂。
3、公务用车购置及运行经费支出543.5万元,与2018年度决算相比,增加412.21万元,增长313.96%。增长的原因是公车平台车辆因老旧拍卖及报废了一部分车辆,现保有量无法满足各单位的用车需求,2019年经上会我单位新购置5辆公务车;公务用车购置其中公车购置费108.53万元,比2018年度决算增加108.53万元,增长100%。增长的原因是公车平台车辆因老旧拍卖及报废了一部分车辆,现保有量无法满足各单位的用车需求,2019年经上会我单位新购置5辆公务车;
4、公务用车运行费支出434.95万元,比2018年度决算增加299.57万元,增长221.28%。增长的原因一是2018年公车平台移交我单位并逐步交接完成,2019年初我单位支付了凤凰山实业有限公司300万元公车运营费及人员工资;二是2018年5月公车平台移交我单位,公车运行维护费及人员工资是半年的,而2019年所产生的费用是一年的。与年初预算相比,增涨214.9%。增长原因一是2018年公车平台移交我单位并逐步交接完成,2019年初我单位支付了凤凰山实业有限公司300万元公车运营费及人员工资;二是2018年5月公车平台移交我单位,公车运行维护费及人员工资是半年的,而2019年所产生的费用是一年的。2019年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,用于日常公务、财政监督检查、政策调研等。2019年底,淮北市相山区机关事务管理中心机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。其中一般公务用车46辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
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